部门概况 一、部门主要职责及机构设置 (一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维 护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从 严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 (二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律 的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各镇(街道 )党委、纪(工)委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处 置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和 其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或 者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。 (三)负责巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视巡察上下联络工作,在县委领导下组织开展巡察 工作,配合县委巡察工作领导小组开展巡察工作。 (四)负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法 律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设 和反腐败工作。 (五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力 的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂 、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪 进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行 问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位 提出监察建议。 (六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 (七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要 理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全县纪检监察法规制度,参与起草制定相关法规、规 章和规范性文件。 (八)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综 合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好下一级纪检监察机构领导班子建设有 关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。 (九)完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。 按照编办三定方案,县纪委监委机关设14个内设机构: (一)办公室(二)组织部(三)宣传部(四)党风政风监督室 (五)信访室(六)案件监督 管理室(七)第一至第七纪检监察室(八)案件审理室。 二、2021年度部门工作任务 2021年工作任务 一是强化政治监督。 二是持续深化专项整治。 三是开展“大调研大走访大提高”活动。 四是深化巩固提升“三化”建设质效。 五是坚持“三不”一体推进。 六是深化案件查办“后半篇文章”。 七是切实加强队伍建设。 三、部门预算单位 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表): 序号 单位名称 拟变动情况 1 中国共产党洛南县 纪律检查委员会 四、部门人员情况说明 截止2020年底,本部门人员编制71人,其中行政编制68人、事业编制3人;实有人员78人,其中 行政56人、事业1人。单位管理的离退休人员21人。 第二部分 收支情况 五、2021年部门预算收支说明 (一)收支预算总体情况。 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 787.4532万元,其中一般公共预算拨款收入787.4532万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级 补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元,2021年本部门预算收入较上年增加147.26万元,主要原因是调 入及新分配人员,职业年金纳入财政预算;2021年本部门预算支出787.4532万元,其中一般公共预 算拨款支出787.4532万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营 收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入 0.0000万元、上年结转0万元,2021年本部门预算支出较上年增加147.26万元,主要原因是调入及新 分配人员,职业年金纳入财政预算。 (二)财政拨款收支情况。 2021年本部门财政拨款收入787.4532万元,其中一般公共预算拨款收入787.4532万元、政府性基 金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加147.26万元 ,主要原因是调入及新分配人员,职业年金纳入财政预算;2021年本部门财政拨款支出787.4532万 元,其中一般公共预算拨款支出787.4532万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转 0.0000万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加147.26万元,主要原因是调入及新分配人员 ,职业年金纳入财政预算。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出787.4532万元,较上年增加147.26万元,主要原因是调 入及新分配人员,职业年金纳入财政预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出787.4532万元,其中: (1)行政运行(2011101)596.6027万元,较上年减少43.59万元,原因是科目运用有所变化。 (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.6033万元,较上年增加66.6033万元 ,原因是科目运用有所变化。 (3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.3017万元,较上年增加33.3017万元,原因 是科目运用有所变化。 (4)行政单位医疗(2101101)36.6356万元,较上年增加36.6356万元,原因是科目运用有所变 化。 (5)住房公积金(2210201)54.3099万元,较上年增加54.3099万元,原因是科目运用有所变化 。 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出787.4532万元,其中: 工资福利支出(301)643.5012万元,较上年增加80.95万元,原因是调入及新分配人员。 商品和服务支出(302)142.8120万元,较上年增加66.31万元,原因是调入及新分配人员。 对个人和家庭的补助(303)1.1400万元,较上年无变化 (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出787.4532万元,其中: 机关工资福利支出(501)640.6347万元,较上年增加78.08万元,原因是调入及新分配人员。 机关商品和服务支出(502)142.8120万元,较上年增加66.31万元,原因是调入及新分配人员 。 对事业单位经常性补助(505)2.8665万元,较上年增加2.8665万元,原因是科目运用有所变化 。 对个人和家庭的补助(509)1.1400万元,较上年无变化,原因遗属人员无增减 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 (1)按功能支出分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 (2)按部门预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 (3)按政府预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 (四)政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出 (五)国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少9万(100%),减少的 主要原因是按照八项规定压缩支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,原因是本部 门无因公出国(境)活动;公务接待费费0万元,较上年无变化,原因是贯彻中央八项规定,压缩支 出;公务用车运行维护费0万元,较上年减少9万元(100%),减少的主要原因是按照八项规定压缩 支出;公务用车购置费0万元,较上年无变化,主要原因是未安排购置公务用车。 本部门无2020年结转的‘三公’经费支出 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当 年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置 八、部门政府采购情况说明 本部门无2020年结转的政府采购资金支出 本部门无2020年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款787.4532万元,当年政府性基金 预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。 2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排101.5万元,较上年增加25万元,主要原因是调入及新分配人 员 本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。